Tika, Arivina (2007) EVALUASI STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN ATAS PROSEDUR PEMBELIAN BAHAN BAKU UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS KINERJA MANAJEMEN PADA PT KARTIKA INPHILEK AT AMA PERDANA. Other thesis, UNSADA.
|
Text
BAB I.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (736kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (1MB) |
Abstract
Alasan dan Tujuan Penelitian : Di tingkat persaingan/kompetisi yang sangat tinggi dari masing masing pelaku bisnis, memerlukan strategi dan sistem pengendalian internal tertentu guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, termasuk melakukan efsiensi biaya untuk meningkatkan daya saing. Hal ini berarti diperlukan efisiensi dari seluruh elemen atau bagian yang ada dalam tubuh perusahaan baik divisi produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi, penjualan, personalia, maupun divisi lainnya yang ada. Dan semua itu memerlukan sistem struktur pengendalian intern yang baik dalam mengawasi dalam hal ini pembelian bahan baku. A.dapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan pengendalian intern terhadap pembelian bahan baku perusahaan, pengendalian internal atas sistem dan prosedur pembelian bahan baku apakah telah berjalan efektif, memahami bagaimana prosedur pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan, dan untuk mengetahui dampak pelaksanaan pengendalian intern atas pembelian bahan baku pada PT. Kartika Inphilekatama Perdana Hasil Penelitia : Prosedur pembelian bahan baku di PT. Kartika Inphilekatama Perdana senantiasa dilakukan evaluasi dan pengawasan (evaluating and controlling). Hal ini merupakan keharusan, dan sudah terus menerus dilakukan oleh PT. Kartika Inphilekatama Perdana. Para pelanggan sering diminta memberikan penilaian atas mutu misainya terhadap kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan, kuaitas pelayanan yang diberikan, profesionalisme karyawan dalam bekerja, dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa efektivitas kinerja PT. Kartika Inphilekatama Perdana dalam penerapan sistem dan prosedur pembelian bahan baku sudah sangat baik. Dalam struktur organisasi perusahaan telah mencerminkan efektivitas pendelegasian tugas dan wewenang sehingga tiap-tiap bagian dapat bekerja sesuai dengan prosedural yang berlaku diperusahaan Kesimpulan dan saran : Struktur pengendalian intren bahan baku yang diterapkan sudah berjalan dengan baik namun masih diperlukan suatu perencanan dan pengendalian bersifat fleksibel di mana setiap prosentase penyelesaian bobot pekerjaan perlu adanya evaluasi kembali tentang kebijakan-kebijakan dalam perencanaan dan pengendalian bahan baku apakah masih relevan atau tidak.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Dosen Pembimbing : (Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM) |
| Uncontrolled Keywords: | Struktur Pengendalian intern |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Suwatno Suwatno Perpustakaan |
| Last Modified: | 04 Oct 2025 03:40 |
| URI: | http://repository.unsada.id/id/eprint/9695 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
