Raia Mega, Sari (2014) Alternatif' Penerapan Audit internal Dalam Upaya Menilai Kecurangan dan Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan pada PT Sintechmasindo Wangsatama. Other thesis, UNSADA.
|
Text
BAB I.pdf Download (930kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (672kB) |
Abstract
PT. Sintechmasindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang developer khususnya ruko. Perusahaan ini masih tergolong perusahaan kecil karena kegiatan operasi yang masih terbatas dan jumlah karyawannya hanya 24 orang. Sejak awali berdiri sampai sekarang, perusahaan belum menerapkan adanya audit internal dalam kegiatan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeiahui dampak yang akan dihasilkan dengan adanya altematif penerapan audit internal dalam upaya menilai kewajaran laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan yang menjadi fokus penelitian adalah resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan karena belum diterapkannya audit internal, sehingga laporan keuangan tidak dapat dipastikan kewajarannya. Hasil dari penelitian kepustakaan dan lapangan yang dilakukan pada PT. Sintechmasirdo Wangsatama adalah terdapat kemungkinan resiko-resiko yang akan ditimbulkan cukup tinggi karena kurangnya pengendalian internal dan tidak diterapkannya audit internal untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, selain itu audit internal juga dapat membantu perusahaan untuk mengawasi kinera perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Saran ari penulis sebaiknya perusahaan mulai mempertimbangkan untuk menerapkan audit internal dalam upaya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang akurat dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Dosen Pembimbing : (Drs. Haryanto, Ak, MM.) |
| Uncontrolled Keywords: | Audit internal |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Suwatno Suwatno Perpustakaan |
| Last Modified: | 03 Oct 2025 04:26 |
| URI: | http://repository.unsada.id/id/eprint/9660 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
